Apoyo en la ejecución de los procesos de auditoria en la oficina de control interno en la alcaldía del municipio de silvania

dc.contributor.authorRivas Hernández, Yuly Paola
dc.date.accessioned2018-02-09T13:59:21Z
dc.date.available2018-02-09T13:59:21Z
dc.date.issued2018-02-09
dc.description.abstractRESUMEN: La pasantía en la Alcaldía Municipal de Silvania surgió en el convenio estatal – Programa Estado Joven- Prácticas Laborales en el sector público; a partir de lo cual se estableció el apoyo en la ejecución de los procesos de auditoria interna en la Alcaldía del Municipio de Silvania, mediante el fortalecimiento y cumplimiento del proceso consecutivo de resultados; así como el mejoramiento de las directrices misionales y estratégicas de la Administración Municipal. De esta manera se diseñaron estrategias e instrumentos acordes para finalmente obtener un avance notorio y satisfactorio:Septiembre: 1. Seguimiento al Mapa de riesgo- Administración Municipal 2017; Auditoría a la dependencia Secretaría Local de Salud. 2. Apoyo en el informe del Plan Anual de Auditoría (Vigencia 2016). 3. Actualización del Código de Buen Gobierno de la Alcaldía Municipal de Silvania. Octubre: 1. Análisis y consolidación de hallazgos de los componentes (Aseguramiento, Salud Pública y Calidad auditados de la dependencia Secretaria Local de Salud) y emisión de informe. 2. Plan de mejoramiento sugerido a Secretaría de Salud. Noviembre: 1. Informe pormenorizado del estado de Control Interno MECI. 2. Diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión –FURAGII. 3. Informe del seguimiento al Mapa de riesgo- Administración Municipal 2017. 4. Ejecución de auditoria en la dependencia de Secretaría para el Desarrollo Social y Comunitario. Diciembre: 1. Informe auditoría de Secretaría para el Desarrollo Social y Comunitario. 2. Plan de mejoramiento sugerido a Secretaría para el Desarrollo Social y Comunitario.3. Seguimiento a contratos de la Administración Municipal. ABSTRACT: The internship at the municipal town hall Silvania arose in the state agreement - program young State - Labor Practices in the public sector; from which support was established in the execution of the internal audit processes in the Municipality of Silvania, by strengthening and complying with the consecutive results process; as well as the improvement of the missionary and strategic guidelines of the Municipal Administration. In this way, strategies and instruments were designed to finally obtain a noticeable and satisfactory progress: September: 1. Risk Map Follow-up - Municipal Administration 2017; Audit to the local Secretariat of Health. 2. Support in the report of the Annual Audit Plan (Effective 2016). 3. Update of the Code of Good Governance of the Municipality of Silvania. October: 1. Analysis and consolidation of the findings of the components (Assurance, Public Health and Quality audited by the Local Health Secretariat unit) and issuance of a report. 2. Improvement plan suggested to the Ministry of Health. November: 1. Detailed report of the state of Internal Control MECI. 2. Completion of the Single Report Form for Advances in Management -FURAGII. 3. Report of the follow-up to the Risk Map- Municipal Administration 2017. 4. Execution of the audit in the Secretariat's dependency for Social and Community Development. December: 1. Audit report of the Secretariat for Social and Community Development. 2. Improvement plan suggested to the Secretariat for Social and Community Development.3. Follow-up to contracts of the Municipal Administration.en_EN
dc.description.sponsorshipSede Fusagasugáen_EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12558/977
dc.language.isoesen_EN
dc.relation.ispartofseriesTGCPFU17;212
dc.subjectAuditoría internaen_EN
dc.subjectAutocontrolen_EN
dc.subjectAutogestiónen_EN
dc.subjectAutorregulaciónen_EN
dc.subjectControl internoen_EN
dc.subjectMECI (Modelo Estándar de Control Interno)en_EN
dc.subjectInternal auditen_EN
dc.subjectSelf-controlen_EN
dc.subjectSelf-managementen_EN
dc.subjectSelf-regulationen_EN
dc.subjectInternal controlen_EN
dc.subjectMECI (Standard Model of Internal Control)en_EN
dc.titleApoyo en la ejecución de los procesos de auditoria en la oficina de control interno en la alcaldía del municipio de silvaniaen_EN
dc.typeWorking Paperen_EN

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